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[主观题]

在财务报告内部控制审计过程中,注册会计师应当向被审计单位获取书面声明。书面声明内容应当涉及()。

A、被审计单位将足额支付审计费用

B、被审计单位已向注册会计师披露辨认出所有内部控制缺陷

C、被审计单位董事会承认其对建立健全和有效实行内部控制负责

D、被审计单位已向注册会计师披露导致财务报表发生重大错报所有舞弊,以及其他不会导致财务报表发生重大错报,但涉及管理层和其他在内部控制中具备重要作用员工所有舞弊

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更多“在财务报告内部控制审计过程中,注册会计师应当向被审计单位获取书面声明。书面声明内容应当涉及()。”相关的问题

第1题

下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有()。

A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规

B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计

C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的

D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制

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第2题

在注册会计师审计过程中,在对内部控制进行测评时,需要了解内部审计的设置和工作情况。()A.正确B.

在注册会计师审计过程中,在对内部控制进行测评时,需要了解内部审计的设置和工作情况。()

A.正确

B.错误

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第3题

_________指注册会计师在进行审计工作中,针对审计过程中注意到的,可能导致被审计单位会计报表重
大错报或漏报的内部控制制度重大缺陷提出的书面建议.

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第4题

某注册会计师负责对M公司2008年度财务报表进行审计.在识别和评估该公司因舞弊导致的财务报表重大错报风险时,下列做法正确的有【】

A.考虑是否存在舞弊风险因素

B.考虑在实施分析程序时发现的异常关系或偏离预期的关系

C.考虑客户承接或续约过程中获取的信息

D.询问管理层针对舞弊风险设计的内部控制

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第5题

注册会计师还应当以书面形式及时向治理层通报审计过程中识别出的值得关注的内部控制缺陷,比如()。

A.识别出被审计单位内部控制未能防止的管理层舞弊

B.被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程

C.被审计单位没有有效应对识别出的特别风险

D.重述以前公布的财务报表,以更正由于错误或舞弊导致的重大错报等

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第6题

下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有()。

A.询问参与货币资金业务活动的人员

B.观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点

C.检查相关文件和报告

D.追踪货币资金业务在财务报告信息系统

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第7题

内部控制存在固有的局限性,无论如何设计和执行,只能对财务报告可靠性提供合理保证。内部控制存在的固有局限性主要包括()

A.在决策时认为判断可能出现错误

B.可能由于两个或更多的人员进行串通或管理层凌驾于控制之上而被规避

C.被审计单位拥有的员工的多少

D.被审单位内部人员素质

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第8题

注册会计师审计作为外部审计,往往要对内部审计的情况进行了解并考虑利用其工作成果,其主要原因是()。

A.在审计监督体系中,内部审计的独立性最弱

B.在审计的方式上,内部审计的安排最灵活

C.在审计的内容和目的上,内部审计主要是各项内部控制的执行情况

D.在审计的职责和作用上,注册会计师对外出具的审计报告具有鉴证作用

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第9题

注册会计师在确定进一步审计程序的范围时不需要考虑()。

A.评估的重大错报风险

B.计划获取的保证程度

C.内部控制设计是否合理

D.确定的重要性水平

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第10题

董事会、审计委员会或类似机构应()。

A.监督用于复核内部控制有效性的政策和程序执行是否有效

B.监督被审计单位的会计政策以及内部、外部的审计工作和结果

C.关注被审计单位的财务报告

D.监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理

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第11题

注册会计师的责任段应当说明的内容有()。
注册会计师的责任段应当说明的内容有()。

A、注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见

B、审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据

C、注册会计师相信已获取的审计证据是充分、适当的,为其发表审计意见提供了基础

D、注册会计师审计的目的并非对内部控制的有效性发表意见

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