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[主观题]

评价机构对企业年度自评报告核查发现以下问题的,可进行现场核查()。

A、自评结论能满足原有等级要求的

B、企业存在重大安全事故隐患和较大以上安全生产责任事故,并按要求及时向评价机构报告的

C、自评报告内容不全或存在不实,不能真实体现企业安全生产标准化建设实际情况的

D、企业不主动申请现场复核的

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更多“评价机构对企业年度自评报告核查发现以下问题的,可进行现场核查()。”相关的问题

第1题

评价机构对企业年度自评报告核查发现哪些问题的,可进行现场核查。()

A.自评结论不能满足原有等级要求的

B.自评报告内容不全或存在不实,不能真实体现企业安全生产标准化建设实际情况的

C.相关方对企业的安全生产提出举报、投诉

D.企业主动申请现场复核

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第2题

企业取得安全生标准化建设等级证明后,有效期内应按年度开展自评,自评时间间隔不超过12个月,自评报告应报颁发乖级证明的评价机构核查。()
企业取得安全生标准化建设等级证明后,有效期内应按年度开展自评,自评时间间隔不超过12个月,自评报告应报颁发乖级证明的评价机构核查。()

此题为判断题(对,错)。

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第3题

企业安全生产标准化建设自评报告应包含:企业简介和安全生产组织架构、企业安全生产基本情况、从业人员资格、企业安全生产标准化建设过程、()。

A、评价机构评分表和结论

B、现场核查材料

C、整改建议及现场评价结论

D、自评综述、自评记录、自评问题清单和整改确认

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第4题

下列负责审核企业年度自评报告的是()。

A、评审员

B、评价机构

C、主管机关

D、企业安全管理部门

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第5题

交通运输企业安全生产标准化初次评价基本程序是()。①企业自评②企业依照法律法规要求自主申请③企业自主选择相应等级的评价机构;④评价机构受理、核查、评价⑤管理维护单位公示企业评价等级(复核)⑥评价机构确认整改合格,整改内容都达到相关要求⑦评价机构提出整改意见、企业进行相应整改;⑧评价机构颁发交通运输企业安全生产标准化评价等级证明。

A、①②③④⑦⑥⑤⑧

B、②①③④⑤⑥⑦⑧

C、①②③④⑦⑤⑥⑧

D、②①③④⑦⑤⑥⑧

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第6题

以下说法中不正确的是()。

A.企业应当根据年度内部控制评价结果,结合内部控制评价工作底稿和内部控制缺陷汇总表等资料,按照规定的程序和要求,及时编制内部控制评价报告。

B.内部控制评价报告应当报经董事会或类似权力机构批准后对外披露或报送相关部门。

C.企业内部控制评价部门不需要关注自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间是否发生影响内部控制有效性的因素。

D.企业应当以12 月31 日作为年度内部控制评价报告的基准日。内部控制评价报告应于基准日后4 个月内报出。

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第7题

工地标准化评价由建设行政主管部门及其施工安全监管机构在收到施工单位上报的()报告后,组织对工地标准化的落实情况进行抽查,确保自查自评收到实效。

A.自查自评

B.检查验收

C.施工报告

D.整改报告

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第8题

下面关于年度核查说法不正确的是:()

A、年度核查结论分为不合格、基本合格、合格和优秀四个等级评价

B、企业安全生产标准化建设运行情况不能持续满足所取得的评价等级要求,或长期存在重大安全事故隐患且未有效整改的评为不合格

C、基本满足且对不影响评价结论的问题和重大安全事故隐患进行有效整改的评为合格

D、对于年度核查评为优秀,应由企业在年度自查报告中主动提出申请,经评价机构核查,包括进行现场抽查验证通过后,方可评为优秀

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第9题

根据福建省建设工程质量安全动态监管办法(2016年版),下列关于日常管理检查的评分正确的有()

A.建筑施工企业安全生产管理机构未按规定每个季度对在建项目安全生产标准化工作进行监督检查或监督检查弄虚作假的,记5分

B.项目经理未按规定在验收文件或隐患整改报告上签字,或由他人代签的,每发现一份记3分

C.施工企业项目经理未组织项目安全生产标准化自评机构每月对工程项目开展安全生产标准化自评工作或自评弄虚作假的,记8分

D.地基基础、主体结构施工过程中,隐蔽工程未经验收合格或无隐蔽验收资料(包括签字不齐全)就擅自隐蔽的,记3分

E.施工企业未按企业管理制度或主管部门要求对所承担的建设工程进行定期和专项质量安全检查并做好可追溯记录或检查弄虚作假的,每次给施工单位记5分

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第10题

甲公司为一定以饮品生产和销售为主业的上市公司。2011年,甲公司根据财政部等五部委联合发布的《企
业内部控制基本规范》及其配套指引,结合自身经营管理实际,制定了《企业内部控制手册》(以下简称《手册》),自2012年1月1日起实施。为了检验实施效果,甲公司于20 12年7月成立内部控制评价工作,对内部控制设计与运行情况进行检查评价。内部控制评价工作组接受审计委员会的直接领导,组长由董事会指定,组员由公司各职能部门业务骨干组成。2012年9月,甲公司审计委员会召集公司内部相关部门对检查情况进行讨论,要点如下: (1)关于内部环境。内部控制评价工作组在对内部环境要素进行测试时,发现缺乏足够的证据说明企业文化建设和实施取得较好实效。人事部门负责人表示,公司领导对企业文化建设的重视是无形的,难以量化,且人事部门已制定并计划宣传贯彻《员工行为守则》,可以说明企业文化建设和实施有效。 (2)关于风险评估。甲公司于2012年1月支付2。00万元。成为伦敦奥运会的赞助商;于2012年7月支付500万元。捐助西北某受灾地区。内部控制评价工作组在对公事风险评估机制进行评价时,发现上述事项均未履行相应的风险评估程序,建议予以整改。风险管理部门负责人表示,赞助伦敦奥运会对提升企业形象有利而无害,不存在风险,财务部门负责人认为,对外捐助属于履行社会责任,不需要评估风险。 (3)关于控制活动。内部控制评价工作组对公司业务层面的控制活动进行了全面测试,发现《手册》中有关资金投放、资金筹集、物资采购、资产管理和商品销售等环节的内部控制设计可能存在缺陷。有关资料如下: ①资金投放环节。为提高资金使用效率,《手册》规定,报经总会计师批准,投资部门可以从事一定额度的投资;但大额期权期货交易,必须报经总经理批准。 ②资金筹集环节。为降低资金链断裂的风险,《手册》规定,总会计师在无法正常履行职权的情况下,应当授予其副职在紧急状况下进行直接筹资的一切权限。 ③物资采购环节。《手册》规定,当库存水平较低时,授权采购部门直接购买。 ④资产管理环节。为应对突发事件造成的财产损失风险,《手册》规定,公司采取投保方式对财产进行保全,财产保险业务全权委托外部专业机构开展,公司不再另行制定有关投保业务的控制规定。 ⑤商品销售环节。为提高经营效率和缩短货款回收周期,《手册》规定,特定商品的销售人员可以直接收取货款,公司审计部门应当定期或不定期派出监督人员对该岗位的运行情况和有关文档记录进行核查。 (4)关于信息与沟通。内部控制评价工作组检查发现,所有风险信息均经由总经理向董事会报告,建议确认为控制缺陷并加以整改。风险管理部门负责人表示,风险管理部门对总经理负责,符合公司组织结构、岗位职责与授权分工的规定,不应认定为控制缺陷。 (5)关于内部监督。内部审计部门负责人表示,年度内部控制评价工作组是由公司各部门抽调人员组成的临时工作团队,缺乏独立性,建议由内部审计部门承担相应的职责。内部控制评价工作组负责人认为,工作组成员均接受过专业培训,接受审计委员会领导,有足够的专业胜任能力和权威性来承担内部控制评价工作,而审计部门人手少、力量弱,现阶段无法有效承担年度评价职责。 要求:

分析说明甲公司财务战略目标的特点。

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