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[多选题]

为了保证期末存货账实相符,被审计单位管理层设计的以下内部控制中恰当的有()。

A.定期对存货盘点,根据盘点结果调查不符事项,并调整存货明细账

B.采用适当的成本核算方法,并且前后各期一致

C.期末对于已经验收入库但尚未收到卖方发票的存货暂估入账

D.所有存货的领用均需得到批准和记录

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更多“为了保证期末存货账实相符,被审计单位管理层设计的以下内部控制中恰当的有()。”相关的问题

第1题

重要单证的管理实行()的原则。

A.统一管理

B.分级负责

C.有效控制

D.账实相符

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第2题

下列不属于进口给据邮件平衡合拢交接登记簿的结算要求的是()。

A.以准确登单为基础

B.做到按簿结算、账实相符、数字准确

C.保证真平衡,防止假合拢、不合拢

D.手续齐全,章戳清晰

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第3题

采用永续盘存制时,财产清查的目的是检查()

A.账证是否相符

B.账账是否相符

C.账实是否相符

D.账表是否相符

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第4题

对没收的伪造、变造人民币必须由专人负责登记、保管,做到账实相符,以防散失。此题为判断题(对,错)。
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第5题

办理现金出纳业务,必须坚持的基本规定是()

A.钱账分管,先记账后收款,先记账后付款;

B.双人临柜,双人管库,双人守库,双人押运;

C.现金收付、换人复核;

D.及时核对库存,做到账款、账实相符;

E.未经业务技术培训的人员,可直接对外办理现金出纳业务。

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第6题

注册会计师确定长期投资是否已在资产负债表上恰当披露时,应当()。

A.检查资产负债表上长期投资项目的数额与审定数是否相符

B.检查长期投资超过其净资产的50%时,是否已在附注中恰当披露

C.盘点股票、债券数量,并审查其账实是否相符

D.检查一年内到期的长期债权投资项目的数额是否列入流动资产

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第7题

下列关于邮政储蓄营业网点综合柜员日终处理流程的说法,正确的有()。

A.综合柜员盘核普通柜员的现金实物、重要凭证实物合计数,与“柜员轧账单”核对相符后,留存的备用金双人封箱

B.综合柜员在双人眼同下清点普通柜员上缴现金,双人封箱后由双人送缴

C.综合柜员正式轧账,与现金、凭证核对相符后上缴系统尾箱;若发现不符,应查明原因,如确实不符,应向支局(行)长或上级主管领导报告

D.综合柜员清点普通柜员尾箱中的现金合计数、重要凭证合计数,根据“邮政储蓄营业轧账单”核对本网点现金实物与重要凭证实物是否账实相符

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第8题

资金活动内部控制的核心关注点包括()

A.资金实物安全管理

B.账实核对安全可靠

C.资金使用科学决策

D.核算披露准确及时

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第9题

_________是指由审计机构派出审计人员到被审计单位进行的现场审计.

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第10题

审计人员要根据被审计单位提供的资料,按审计程序和审计方法实施审计。审计终结后,要写出审计
报告,审计报告不需征求被审计单位的意见。()

参考答案:错误

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第11题

审计组对审计中发现的问题,可随时向被审计单位和个人提出改进建议。()

审计组对审计中发现的问题,可随时向被审计单位和个人提出改进建议。()

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