A.控制环境
B.控制流程
C.控制活动
D.对控制的监督
B、控制流程
第1题
A.内部环境
B.控制活动
C.内部监督
D.资产安全
第2题
B.风险评估
D.绩效评价
第3题
A.职责分离
B.信息系统与沟通
C.授权
D.实物控制
第4题
A.风险分析
B.风险识别
C.风险应对
D.控制活动
第5题
A.内部环境是五个要素之首,是整个内部控制体系的基础和环境条件
B.风险评估是实施内部控制的重要环节,是实施控制的对象内容
C.控制活动是实施内部控制的具体方式方法
D.内部监督是实施内部控制的重要保证
第6题
B.风险评估过程
C.对控制的监督
第7题
A.制定内部控制缺陷标准
B.评估控制结果
C.记录与报告
D.向行业监管部门报告
第8题
A.接受委托,签订审计业务约定书
B.评价内部控制制度
C.汇总审计工作底稿,出具审计报告
D.审定审计报告,提出处理意见
第9题
A.董事长对经理的决策权与监督
B.独立董事的独立性
C.董事及聘请独立第三方对公司履行职责情况的检查
D.董事、监事、经理的考核激励机制
第10题
A.检查被审计单位的内部控制手册
B.实施分析程序
C.询问治理层编制财务报表的环境
D.针对银行存款实施函证程序
第11题
A.全面性原则
B.制衡性原则
C.成本效益原则
D.预算控制原则
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