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[多选题]

以下审计业务中,属于合规性审计业务的有()。

A.审查与银行签订的合同,确定被审计单位是否遵守法定要求

B.对计算机信息系统进行审计,并向被审计单位管理层提出经营管理建议

C.检查工薪率是否符合工薪法规定的最低限额

D.执行审计工作,对财务报表是否按照规定的标准编制发表审计意见

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更多“以下审计业务中,属于合规性审计业务的有()。”相关的问题

第1题

下列业务中,可能属于合理保证业务的有()。

A.财务报表审计业务

B.财务报表审阅业务

C.内部控制审核业务

D.预测性财务信息审核业务

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第2题

会话内容存档的主流客户场景包括()

A.避免业务风险

B.分析服务质量

C.会话合规审计

D.会话内容展示

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第3题

《中国建设银行员工违规处理程序规定》中的违规问题线索来源包括:监察部门发现,包括()、()、()、();审计部门发现并移交;各级机构内控合规部门及其他业务主管部门发现并移交;司法机关移送;监管单位及外部审计单位发现;上级行交办;其他渠道发现。

A.受理信访举报

B.特派员履职发现

C.专项检查

D.巡视移交等途径

E.办案中发现

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第4题

以下哪些是全栈专属解决方案给客户带来的价值?()

A.专车合规:物理隔离可审计,满足客户上云业务安全合规诉求

B.简易运维:客户与华为云分层运维,华为提供平台管理面专业运维服务,降低客户运维成本

C.技术领先:月服务能力与华为公有云同步,保持技术领先

D.开发协同:提供与华为公有云一致的API和管理工具,降低客户开发适配成本

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第5题

主动落实“三道防线”风控职责,完善“三道防线”联动运行机制,其中第三道防线负责部门为()。

A.业务经营部门

B.内控合规部

C.风险管理部门

D.纪检与审计部门

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第6题

商业银行在办理向中央银行借款业务时存在的主要风险点有:()

A.内控不完善

B.业务不合规

C.还款不及时

D.核算不真实

E.内部审计不到位

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第7题

从审计的内容看,作为事业单位的新闻媒体,其审计主要侧重于()

A.财务报表审计

B.经营审计

C.合规性审计

D.注册会计师审计

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第8题

按照注册会计师执业准则规定,财务报表审计的目标是注册会计师通过执行审计工作,对财务报表的()、公允性发表审计意见。

A.合法合规性

B.准确充分性

C.真实合法性

D.真实合规性

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第9题

合规性审计的结果通常报送给被审计单位管理层或外部特定使用者。()A.正确B.错误

合规性审计的结果通常报送给被审计单位管理层或外部特定使用者。()

A.正确

B.错误

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第10题

审计依据按审计目标进行分类,可以分为()。

A.评价内部控制制度健全性、有效性的审计依据

B.评价财务收支合法合规性的审计依据

C.评价审计结论可靠性的审计依据

D.评价经营活动效益性的审计依据

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第11题

下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有()。

A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规

B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计

C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的

D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制

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