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[单选题]

内部审计人员的首要职能是检查其所在经济主体的()状况,并评价其运行机制是否充分、有效。

A.内部控制

B.财务运行

C.经营效果D 、管理

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更多“内部审计人员的首要职能是检查其所在经济主体的()状况,并评价其运行机制是否充分、有效。”相关的问题

第1题

保险公司应当建立由监事会负最终责任、管理层直接领导、内控职能部门统筹协调、内部审计部门检查监督、业务单位负首要责任的分工明确、路线清晰、相互协作、高效执行的内部控制组织体系。()
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第2题

商业银行应当对内控管理职能部门和内部审计部门建立与业务部门一致的绩效考评方式,以利于其有效履行内部控制管理和监督职能。()
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第3题

下列有关审计报告中提及相关人员的说法中,错误的有( )。
下列有关审计报告中提及相关人员的说法中,错误的有()。

A.如果法律法规要求提及组成部分注册会计师,这种提及可以减轻集团项目合伙人及其所在的会计师事务所对集团审计意见承担的责任

B.注册会计师对发表的审计意见独立承担责任,并不因利用内部审计人员的工作而减轻

C.外部专家同意时,注册会计师可以将专家的工作结果或结论的细节作为发表非无保留意见的基础

D.后任注册会计师可以在审计报告中表明,其审计意见全部或部分地依赖前任注册会计师的审计报告或工作

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第4题

你所在的公司需要实施一个内部项目,该项目要以固定、有限的预算快速解决重大运作问题,但关键人员不能按要求参与项目,客户需要提高质量的解决方案,而不是像以前一样的快速补救措施,客户同时希望参与方案设计。该关键人员是你的强矩阵组织中的某个职能经理的下属,如果希望该关键人员按时到位,你应该怎么做()

A.提供激励措施,让他们选择为你的项目工作

B.根据项目章程,就该人员能否按时到位与职能经理商议

C.根据人员到位情况修改项目进度表

D.要求项目发起人命令职能经理安排人员按时到位

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第5题

执行外部检查时,检查组成员可能是()。

A.外部审计人员

B.本单位的内部审计人员

C.其他单位的内部审计人员

D.具有资格的顾问

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第6题

下列各项中,不属于风险评估程序的是()。

A.询问管理层和被审计单位内部其他人员

B.分析程序

C.重新计算

D.观察和检查

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第7题

下列关于内部审计人员保密原则的说法中,错误的是:()

A.内部审计人员应当对实施内部审计业务所获取的信息保密

B.任何条件下都不得披露实施内部审计业务所获取的信息

C.内部审计人员不得利用其在实施内部审计业务时获取的信息牟取不正当利益

D.内部审计人员应当警惕非故意泄密的可能性

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第8题

注册会计师了解内部控制时为获取有关内部控制设计和执行的审计证据的,下列风险评估程序中不适用的是()。

A.询问被审计单位的人员

B.观察特定控制的运用

C.检查文件和报告

D.分析程序

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第9题

各厂、部内部工作人员违反规定,在禁烟区内吸烟,情节较轻的,由该人员所在责任部门对其批评教育即可。()
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第10题

内部审计师对需要收集的信息的种类和数量进行判断。这种判断的首要目的是()。

A.最大程度的降低审计成本

B.遵守内部审计准则

C.为审计发现和建议提供充分的依据

D.消除得出不正确结论的风险

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第11题

()是由外部机构(如会计事务所)选派的审计人员对组织财务报表进行审核、鉴定,以判断其真实性和可靠性。

A.内部审计

B.管理审计

C.外部审计

D.以上均不正确

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