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[主观题]

对于会计师事务所审计的财务报表视同未审计的情形包括()。

对于会计师事务所审计的财务报表视同未审计的情形包括()。

A.排名世界500强之外的

B.近2年内因违法违规行为被相关主管部门给予没收违法所得、罚款、暂停执行部分或全部业务、吊销有关人员执业证书等行政处罚的

C.近2年内因审计质量等问题被相关主管部门或行业协会给予警告或通报批评的

D.近3年内向我行出具虚假审计报告的

答案
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更多“对于会计师事务所审计的财务报表视同未审计的情形包括()。”相关的问题

第1题

下列各项中,违反审计独立性原则的有()。

A.某会计师事务所接受委托,为同一企业提供内部控制设计和财务报表审计服务

B.被审计单位拖欠会计师事务所大额审计费用

C.某会计师事务所的合伙人担任被审计单位的董事

D.某会计师事务所20%的业务收入来自某一被审计单位

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第2题

采用打分卡测评方式测评客户信用等级,除()以外的其他法人客户,拟评为AA级(含)以上的,财务报表必须经会计师事务所审计。
采用打分卡测评方式测评客户信用等级,除()以外的其他法人客户,拟评为AA级(含)以上的,财务报表必须经会计师事务所审计。

A.事业法人

B.小企业

C.项目公司

D.成立时间不足一年的新建企业

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第3题

C会计师事务所的注册会计师陈某担任多家被审计单位2019年度财务报表审计的项目合伙人,遇到下
列审计报告的事项:(1)甲公司2019年初开始使用新的ERP系统,因系统缺陷导致2019年度成本核算混乱,审计项目组无法对营业成本、存货等项目实施审计程序。(2)2019年,因采用新发布的企业会计准则,乙公司对以前年度投资形成的部分长期股权投资改按公允价值计量,并确认了大额公允价值变动收益,未对比较数据进行追加调整。(3)丙公司2019年度严重亏损,但管理层编制的利润表显示2019年度利润总额为32万元,注册会计师责令其修正财务报表,且与董事会沟通后也拒不改正。(4)丁公司是金融机构,在风险管理中运用复杂金融工具。因风险管理负责人离职,人事部暂末招聘到合适的人员,管理层未能在财务报表附注12中披露与该金融工具相关的风险。(5)戊公司2019年度的一笔海外的应收账款800万元无法函证,并且管理层阻挠注册会计师采取相应的替代程序,该应收账款占整个资产总额的10.2%,对利润总额的影响微乎其微。(6)戌公司2019年度审计前的财务报表有存在诸多超过审计重要性水平的错报经过注册会计师审计与沟通,戌公司都逐一更正,最后审计后的财务报表显示其利润总额为-1234.56万元,财务报表附注13披露生产经营因难,其流动负债高于资产总额670万元。要求:针对上述第(1)至第(6)项,逐项指出注册会计师陈某应当出具何种类型的审计报告,并简要说明理由。

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第4题

注册会计师审计是一种委托审计,中天恒信会计师事务所接到如下业务委托意向,如果未超出其专业胜任能力,该所可以接受的审计委托为()。

A.北京市朝阳区法院拟对A案件进行司法鉴定审计

B.亚足联拟对四国女足邀请赛经费使用进行审计

C.审计署在对教育经费使用中拟聘请中天恒信事务所进行审计

D.W公司的小股东代理律师拟聘请事务所对W公司经其他事务所审计的报表再次进行审计,以保障小股东的利益

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第5题

对建立健全内部控制,承担责任的是()。

A.会计师事务所

B.注册会计师

C.被审计单位财会人员

D.被审计单位管理当局

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第6题

虽然会计师事务所是独立的中介服务机构,但是出于利益动机,如果能够获得更多审计费用,有些事务
所会帮助企业进行会计造假。

判断对错

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第7题

关于财报和年报,以下说法正确的是:()。
关于财报和年报,以下说法正确的是:()。

A.财报分为一季报、半年报、三季报、年报

B.半年报必须经过会计师事务所的审计

C.年报必须要经过会计师事务所的审计,所以年报信息披露最详细,可信度也是最高

D.审计意见为标准无保留意见的年报才有看的价值

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第8题

有权对会计师事务所所出具审计报告的程序和内容进行监督的是 ().

A.税务主管部门

B.审计机关

C.工商行政管理部门

D.财政部门

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第9题

财政部门对已经注册会计师审计的国有工业企业年度财务会计报表,可以采取直接检查或委托其他会计师事务所审计方式抽查,下列抽查比例符合规定的有()。

A.5%

B.15%

C.25%

D.30%

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第10题

商业银行在会计师事务所出具审计报告前,应与会计师事务所、()进行三方会谈。A.董事会B.银行业监

商业银行在会计师事务所出具审计报告前,应与会计师事务所、()进行三方会谈。

A.董事会

B.银行业监督管理机构

C.审计机关

D.当地人民政府

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第11题

()是由外部机构(如会计事务所)选派的审计人员对组织财务报表进行审核、鉴定,以判断其真实性和可靠性。

A.内部审计

B.管理审计

C.外部审计

D.以上均不正确

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