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[主观题]

下列与重大错报风险相关的表述中,不正确的有()。

下列与重大错报风险相关的表述中,不正确的有()。

A.重大错报风险可以通过合理实施审计程序予以控制

B.重大错报风险是因错误使用审计程序产生的

C.重大错报是假定不存在相关内部控制,某一认定发生重大错报的可能性

D.重大错报风险独立于财务报表审计而存在

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更多“下列与重大错报风险相关的表述中,不正确的有()。”相关的问题

第1题

下列与重大错报风险相关的表述中,正确的是()。A.重大错报风险是因错误使甩审计程序产生的B.重大错

下列与重大错报风险相关的表述中,正确的是()。

A.重大错报风险是因错误使甩审计程序产生的

B.重大错报风险是假定不存在相关内容控制,某一认定发生重大错报的可能性

C.重大错报风险独立于财务报表审计而存在

D.重大错报风险可以通过合理实施审计程序予以控制

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第2题

某注册会计师负责对兴业公司2008年度财务报表进行审计.在测试该公司内部控制时,下列与控制测试有
关的表述中,正确的有【】

A. 如果控制设计不合理,则不必实施控制测试

B.如果在评估认定层次重大错报风险时预期控制的运行是有效的,则应当实施控制测试

C.如果认为仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的证据,则应当实施控制测试

D.对特别风险,即使拟信赖的相关控制没有发生变化,也应当在本次审计中实施控制测试

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第3题

以下有关审计方法的表述中,正确的有()。

A.风险导向审计是以重大错报风险的识别、评估与应对为重心

B.风险导向审计是以审计风险的防止或发现并纠正为重心

C.制度基础审计是以内部控制为基础的抽样审计为重心

D.账项基础审计是以发现和防止资产负债表错弊为重心

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第4题

财务报表层次的重大错报风险通常与()有关。

A.控制环境

B.风险评估

C.信息系统与沟通

D.控制活动

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第5题

下列有关财务报表审计和审阅业务的表述中,正确的有()。

A.审计对财务报表是否存在重大错报提供合理保证,审阅提供有限保证

B.审计以积极方式表示结论,审阅以消极方式表示结论

C.审计使用的程序比审阅要多

D.函证和分析程序是审计和审阅中都应当使用的程序

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第6题

下列各项审计工作中,注册会计师需要使用财务报表整体重要性的有()。

A.识别和评估重大错报风险

B.确定实际执行的重要性

C.评价白识别的错报时财务报表的影响

D.确定风险评估程序的性质、时间安排和范围

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第7题

对于集团财务报表审计,下列各项因素中,集团项目组在确定对组成部分财务信息拟执行的工作类型以及参与组成部分注册会计师工作的程度时,需考虑的因素有()。

A.组成部分的重要程度

B.是否识别出导致集团财务报表发生重大错报的特别风险

C.集团项目组对组成部分注册会计师的了解

D.对集团层面控制的设计的评价,以及其是否得到执行的判断

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第8题

在识别和评估公司因舞弊导致的财务报表重大错报风险时,下列做法正确的有()。

A.考虑是否存在舞弊风险因素

B.考虑在实施分析程序时发现的异常关系或偏离预期的关系

C.考虑客户承接或续约过程中获取的信息

D.询问管理层针对舞弊风险设计的内部控制

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第9题

当样本结果不支持注册会计师对控制运行有效性的估计和评估的重大错报风险水平时,注册会计师应当()。
当样本结果不支持注册会计师对控制运行有效性的估计和评估的重大错报风险水平时,注册会计师应当()。

A、扩大控制测试范围,以证实初步评估结果

B、提高重大错报风险评估水平,并增加实质性程序的数量

C、对影响重大错报风险评估水平的其他控制进行测试,以支持计划的重大错报风险评估水平

D、实施分析程序

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第10题

注册会计师识别和评价X公司各类存货的重大错报风险时,认为以下()存货不存在违反计价和分摊认定的重大错报风险。

A.单位价值较高的贵金属

B.鲜活易腐的海产品

C.固定价格合约的机器设备

D.更新换代速度较快的电子产品

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第11题

某注册会计师负责对M公司2008年度财务报表进行审计.在识别和评估该公司因舞弊导致的财务报表重大错报风险时,下列做法正确的有【】

A.考虑是否存在舞弊风险因素

B.考虑在实施分析程序时发现的异常关系或偏离预期的关系

C.考虑客户承接或续约过程中获取的信息

D.询问管理层针对舞弊风险设计的内部控制

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