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[主观题]

_________指审计人员在对被审计单位内部控制进行初评的基础上,为证实该控制是否在实际工作中得以

贯彻执行,贯彻执行的实际效果是否符合设立该控制的初衷而进行的测试活动.

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更多“_________指审计人员在对被审计单位内部控制进行初评的基础上,为证实该控制是否在实际工作中得以”相关的问题

第1题

在对库存现金进行监盘时,参与的人员必须包括。()。

A.审计人员

B.被审计单位出纳员

C.被审计单位会计主管人员

D.被审计单位管理层

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第2题

在对被审计单位实施审计过程中,根据被审单位内部控制制度健全与否,确定采用局部审计或全部审计,抽查法或详查法,这体现了审计方法选用()

A.要适应审计的目的

B.要与被审计单位的具体条件和实际需要相适应

C.要适合审计人员能力

D.要与审计方式或审计工作的地点相适应

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第3题

审计人员在对固定资产及其折旧的审计过程中,重新计算了本期客户应计提的折旧费用,该审计程序的执行目的在于审查被审计单位有关()。

A.固定资产存在的认定

B.固定资产完整性认定

C.折旧估价的认定

D.固定资产所有权的认定

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第4题

审计人员在对被审计单位应纳税所得额进行审查时发现下列事项,其中属于应在税前会计利润基础上予以调增的项目有()

A.因污染环境而支付的罚款

B.向关联企业的捐赠

C.向税务机关缴纳的税收滞纳金

D.所购国债的利息收入

E.从联营企业分得的税后利润

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第5题

审计人员在对企业应税利润进行审查时,要注意审查不得扣除项目的列支是否正确,下列属于不得在税前列支的项目有()。

A.违法经营的罚款支出

B.各种赞助支出

C.捐赠支出

D.被没收的财务损失

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第6题

下列各项中,属于注册会计师在对被审计单位整体层面的监督进行了解和评估时,考虑的主要因素有( )。
下列各项中,属于注册会计师在对被审计单位整体层面的监督进行了解和评估时,考虑的主要因素有()。

A.被审计单位是否定期评价内部控制

B.管理层是否采纳内部审计人员和注册会计师有关内部控制的建议

C.管理层是否及时纠正控制运行中的偏差

D.是否存在协助管理层监督内部控制的职能部门(如内部审计部门)

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第7题

注册会计师在对会计报表进行审计时,检查了被审计单位销售发票副本上有关人员的签字,这一程序所属的测试类型为()

A.控制测试

B.实质性测试

C.了解内部控制

D.双重目的测试

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第8题

下列会计师事务所在对被审计单位财务报表审计业务执行业务质量控制准则时制定的部分政策和程序,其中说法正确的有()。

A.由于A注册会计师对该业务最为熟悉,又是具体项目合伙人,因此要求A对质量控制制度承担最终责任

B.要求承担质量控制制度运作责任的人员具有必要的权限,是为了保证其能够实施质量控制政策和程序

C.由于被审计单位为上市公司,涉及公众利益的范围大,因此如果与被审计单位建立长期的合作关系,要定期轮换项目合伙人

D.确定复核人员的原则是,由项目组内经验较多的人员复核经验较少的人员执行的工作

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第9题

王华注册会计师是华清股份有限公司的外勤负责人,审计助理人员在对与财务报表相关的特殊项目取证过程中提出了一些问题,请代注册会计师王华予以正确专业判断。对于被审单位的或有资产,任何情况下都不需要在财务报表上予以确认和披露。()
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第10题

_________是指由审计机构派出审计人员到被审计单位进行的现场审计.

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