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[判断题]

审计工作底稿指审计人员在审计工作过程中形成的全部审计工作记录和获取的资料。()

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更多“审计工作底稿指审计人员在审计工作过程中形成的全部审计工作记录和获取的资料。()”相关的问题

第1题

()是指注册会计师为了得出审计结论、形成审计意见而使用的所有信息,包括财务报表依据的会计记录中含有的信息和其他信息。

A.审计证据

B.鉴证对象信息

C.审计工作底稿

D.审计报告

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第2题

在完成最终审计档案的归整工作后,注册会计师不得修改或增加审计工作底稿。()A.正确B.错误

在完成最终审计档案的归整工作后,注册会计师不得修改或增加审计工作底稿。()

A.正确

B.错误

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第3题

按照《中国石化审计工作底稿规范》,()审计工作底稿主要记录被审计单位存在的问题,包括与所认定问题相关的审计事实、审计结论及政策依据。

A.基本情况类

B.问题类

C.评价类

D.实施过程类

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第4题

保证内审工作的独立,以下关于内控保障独立性,说法正确的是()

A.内控是高质量财务工作与审计工作的基础

B.审计工作底稿,要采取分级复核,降低审计风险

C.给予审计部门足够的经费,保证其顺利开展工作

D.要建立一个完整的指标体系对审计工作质量进行评价与监督

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第5题

《中国石化内部审计工作规定》中规定的“审计业务与审计管理适当分离”,是指审计部门将审计业务执行与()适当分开,并体现在组织机构的设置上。

A.审计廉政建设

B.审计人员管理

C.审计项目管理

D.审计工作管理

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第6题

在对被审计单位实施审计过程中,根据被审单位内部控制制度健全与否,确定采用局部审计或全部审计,抽查法或详查法,这体现了审计方法选用()

A.要适应审计的目的

B.要与被审计单位的具体条件和实际需要相适应

C.要适合审计人员能力

D.要与审计方式或审计工作的地点相适应

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第7题

审计人员在执行审计业务时取得的资料、形成的审计记录和掌握的相关情况,未经批准()。

A.不得向审计部门负责人汇报

B.不得向审计组组长汇报

C.不得对外提供和披露

D.不得用于与审计工作无关的目的

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第8题

审计工作底稿按其使用频率不同,可以分为_________和_________.

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第9题

审计业务与审计管理适当(),是指纪委办/监察与审计部(审计)根据需要将审计业务执行与审计工作管理适当分开,并体现在组织机构的设置上。

A.结合

B.分离

C.独立

D.差异

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第10题

银行业金融机构审计部门要及时向监管部门报告年度开展案件防控有关审计工作的计划、实施报告及总结、审计过程中发现的重大问题和风险等内容。此题为判断题(对,错)。
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第11题

根据《银行业金融机构内部审计指引》,审计委员会对董事会负责,根据董事会授权组织指导内部审计工作
。审计委员会应 ()召开会议,并可视需要邀请高级管理层人员列席。

A.适时

B.定期

C.不定期

D.选择时间

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