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[单选题]

下列各项内部控制测试程序中,可以为营业收入发生认定提供审计证据的有()。Ⅰ询问员工销售单的生成过程,检查是否所有生产的销售单均有对应的客户订购单为依据Ⅱ检查系统内发运凭证的生成逻辑以及发运凭证是否连续编号Ⅲ检查收款台打印销售小票和现金销售汇总表的程序设置和修改权限设置Ⅳ检查例外报告和暂缓发货的清单Ⅴ检查发运凭证上相关员工及客户的签字,作为发货一致的证据

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅳ、Ⅴ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤE.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

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更多“下列各项内部控制测试程序中,可以为营业收入发生认定提供审计证据的有()。Ⅰ询问员工销售单的生成过程,检查是否所有生产的销售单均有对应的客户订购单为依据Ⅱ检查系统内发运凭证的生成逻辑以及发运凭证是否连续…”相关的问题

第1题

以下有关进一步审计程序的性质的说法中不恰当的是()

A.对于与收入完整性认定相关的重大错报风险,控制测试通常更能有效应对

B.检查应收账款账龄和期后收款情况可以为应收账款在某一时点存在认定提供审计证据

C.对于与收入发生认定相关的重大错报风险,实质性程序通常更能有效应对

D.对应收账款的计价和分摊认定,可通过检查应收账款账龄和期后收款情况,了解欠款客户的信用情况等获取审计证据

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第2题

下列各项中,通常不能用来识别被审计单位违反法律法规行为的程序是()。

A.向被审计单位管理层、内部或外部法律顾问询问诉讼、索赔及评估情况

B.对营业外支出中的税收罚款及滞纳金支出实施细节测试

C.检查被审计单位与许可证颁发机构或监管机构的往来函件

D.获取管理层关于被审计单位遵守法律法规行为的书面声明

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第3题

在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列各项中正确的有()。

A.在接近评价基准日的时间测试内部控制

B.选择更多的子公司进行控制测试

C.增加相关内部控制测试量

D.亲自进行相关测试而非利用他人的工作

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第4题

下列各项中,注册会计师通常可以利用内部审计人员工作的是()(2018)

A.评估会计政策的恰当性

B.确定财务报表整体的重要性

C.实施控制测试

D.确定细节测试的样本规模

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第5题

下列情景中,一般不会使用穿行测试的是()。

A.了解被审计单位业务流程

B.了解被审计单位内部控制

C.对被审计单位的内部控制进行控制测试

D.对被审计单位进行实质性测试程序

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第6题

下列各项中,有关企业内部控制审计的说法中不恰当的是()。

A.注册会计师对特定基准日内部控制的有效性发表意见,意味着注册会计师只测试基准日这一天的内部控制

B.对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多

C.在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致

D.注册会计师应当采用自上而下的方法选择拟测试的控制

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第7题

下列各项因素中,影响注册会计师拟定内部控制审计收费有()。

A.内部控制审计范畴

B.制定内部控制审计筹划

C.拟采用内部控制审计程序

D.内部控制审计风险

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第8题

内部审计人员对A公司长期借款的内部控制进行测试,下列程序中不属于控制测试程序的是()。

A.获取或编制借款明细表

B.函证应付债券的实有数

C.检查借款在资产负债表上的列报是否恰当

D.计算短期借款、长期借款在各月份的平均余额,并与财务费用核对

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第9题

下列各项中属于资产负债表审计阶段的特点的是()。

A.审计对象由会计账目扩大到资产负债表

B.审计方法广泛采用抽样审计

C.审计范围扩大到测试相关的内部控制

D.注册会计师资格考试制度广泛推广

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第10题

下列审计程序中,通常可以识别被审计单位违反法律法规行为的有()。

A.阅读董事会和管理层的会议纪要

B.向管理层、内部或外部法律顾问询问诉讼、索赔及评估情况

C.获取来自管理层关于被审计单位不存在违反法律法规行为的书面声明

D.对营业外支出中的罚款及滞纳金支出实施细节测试

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第11题

下列关于了解内部控制和控制测试的说法中,错误的是()。

A.如果认为仅通过实质性程序无法将认定层次的检查风险降至可接受的低水平,应当了解相关的内部控制

B.注册会计师应当了解所有与财务报告相关的控制

C.通常只有当询问、观察和检查程序结合在一起仍无法获得充分的证据时,注册会计师才考虑实施重新执行程序

D.重新执行程序专属于控制测试

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