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[主观题]

对被审计单位的会计报表的公允性.合法性发表意见是独立审计的()

A.具体目标

B.总目标

C.基本要求

D.结果

答案
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更多“对被审计单位的会计报表的公允性.合法性发表意见是独立审计的()”相关的问题

第1题

下列有关政府审计和独立审计的说法不恰当的包括()。

A.政府审计和独立审计一样,都是对被审计单位会计报表的合法性和公允性进行审计,发表意见

B.由于政府审计和独立审计所依据的标准不同,政府审计和独立审计最终的结论产生重大差异

C.由于政府审计和独立审计性质的不同,政府审计和独立审计最终的结论产生重大差异

D.由于政府审计和独立审计独立性要求的不同,政府审计和独立审计最终的结论产生重大差异

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第2题

注册会计师审计的总目标是对被审计单位财务报表的()和公允性发表审计意见。

A.真实性

B.合法性

C.彻底性

D.公正性

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第3题

下列情形中,注册会计师应当对被审计单位财务报表出具否定意见审计报告是()。

A.被审计单位管理层回绝向注册会计师出具管理层声明

B.错报单独或汇总起来对财务报表影响重大且具备广泛性

C.未能就影响被审计单位财务报表公允反映重大关联方交易事项获取充分恰当审计证据

D.在存在疑虑状况下,注册会计师不能就被审计单位持续经营假设合法性采用必要审计证据

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第4题

审计是由专职机构和人员,对被审计单位的财务收支及其他经济活动的()进行审查和评价的独立性经济监督活动。

A.合法性

B.真实性

C.效益性

D.独立性

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第5题

审计责任是指()。

A.查错揭弊

B.验证会计报表公允性

C.既查错揭弊,又验证会计报表公允性

D.注册会计师对自己的评价和鉴证所承担的责任

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第6题

按照《独立审计准则》的规定,注册会计师审计意见所包含的内容包括()。

A.企业所采用的会计处理方法前后各期应当保持一致

B.会计报表是否符合国家颁布的《企业会计准则》和相关会计制度的规定

C.会计报表在所有重大方面是否公允反映了被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量

D.凡是变更重要会计处理方法的,注册会计师均应在审计报告中披露

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第7题

审计人员在了解及评价被审计单位内部控制后,实施符合性测试的范围是()。

A.有重大缺陷的内部控制

B.拟信赖的内部控制

C.对会计报表有重大影响的内部控制

D.并未有效运行的内部控制

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第8题

报表审计的目的是对报表发表意见,主要包括()。

A.合法性

B.真实性

C.公允性

D.会计处理方法的一贯性

E.会计估计的合理性

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第9题

按照注册会计师执业准则规定,财务报表审计的目标是注册会计师通过执行审计工作,对财务报表的()、公允性发表审计意见。

A.合法合规性

B.准确充分性

C.真实合法性

D.真实合规性

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第10题

审计的总目标一般包括()。

A.效益性

B.客观性

C.公允性

D.合法性

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第11题

根据我国独立审计准则,下列不属于会计报表认定的是()。

A.存在或发生

B.表达与披露

C.完整性

D.公允性

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