重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 学历类考试
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

风险评估相关政策,目前主要有()(国信办5号)。主要内容包括:分析信息系统资产的(),评估信息系统面临的()、存在的()、已有的安全措施和残余风险的影响等、两类信息系统的()、涉密信息系统参照“分级保护”、非涉密信息系统参照“等级保护

A.《关于开展信息安全风险评估工作的意见》;重要程度:安全威胁:脆弱性工作开展

B.《关于开展风险评估工作的意见》;安全威胁重要程度脆弱性:工作开展

C.《关于开展风险评估工作的意见》;重要程度;安全威胁:脆弱性:工作开展

D.《关于开展信息安全风险评估工作的意见》;脆弱性;重要程度安全威胁:工作开展

答案
查看答案
更多“风险评估相关政策,目前主要有()(国信办5号)。主要内容包括:分析信息系统资产的(),评估信息系统面临的()、存在的()、已有的安全措施和残余风险的影响等、两类信息系统的()、涉密信息系统参照“分级保…”相关的问题

第1题

信息安全风险评估是信息安全风险管理工作中的重要环节。在《关于开展信息安全风险评估工作的意见》(国信办5号)中,指出了风险评估分为自评估和检查评估两种形式,并对两种工作形式提出了有关工作原则和要求。下面选项中描述错误的是()

A.自评估是由信息系统拥有、运营或使用单位发起的对本单位信息系统进行的风险评估

B.检查评估是指信息系统上级管理部门组织的国家有关职能部门依法开展的风险评估

C.信息安全风险评估应以自评估为主,自评估和检查评估相互结合、互为补充

D.自评估和检查评估是相互排斥的,单位应慎重地从两种工作形式选择一个,并坚持使用

点击查看答案

第2题

根据国家相关政策,开展社会稳定风险评估,可以委托()等第三方进行。

A.专业机构

B.社会组织

C.律师事务所

D.咨询公司

E.风险评估公司

点击查看答案

第3题

在获得血液进行输血之前,执行身体基线评估,包括()

A.生命体征

B.肺评估

C.可能会增加输血相关不良反应风险的条件识别

D.合适的、专用的血管通路装置

E.目前实验室值

点击查看答案

第4题

依据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法》,反洗钱主管部门主要承担以下职责()。

A.牵头制定集团风险偏好,将洗钱及制裁合规风险纳入偏好范围

B.牵头对洗钱及制裁风险后续控制管理工作的考核评估。

C.负责洗钱及制裁风险后续控制管理的培训和辅导。

D.制定洗钱及制裁风险后续控制管理工作相关制度、政策、规定,明确职责分工,规范工作流程。

点击查看答案

第5题

商业银行负责流动性风险管理的部门应当具备()职能

A.拟定流动性风险管理策略、政策和程序,提交高级管理层和股东大会审核批准

B.识别、计量和监测流动性风险

C.识别、评估新产品、新业务和新机构中所包含的流动性风险,审核相关操作和风险管理程序

D.定期提交独立的流动性风险报告

E.拟定流动性风险信息披露内容,提交高级管理层和股东大会审批

F.其他有关职责

点击查看答案

第6题

商业银行负责流动性风险管理的部门应当具备()职能()

A.拟定流动性风险管理策略、政策和程序,提交高级管理层和股东大会审核批准

B.识别、计量和监测流动性风险

C.识别、评估新产品、新业务和新机构中所包含的流动性风险,审核相关操作和风险管理程序

D.定期提交独立的流动性风险报告

E.拟定流动性风险信息披露内容,提交高级管理层和股东大会审批

F.其他有关职责

点击查看答案

第7题

工厂必须开展风险评估,以评估土壤和地下水目前和可能会产生的影响,影响分析包括可能的已知的相关特定污染因子的影响、其释放前的影响水平/等级。风险评估应涵盖()方面。

A.所有地下贮罐

B.加油站

C.化学品、油类和燃料储存区域,包括煤、灰储存区

D.潜在污水渗漏处

E.潜在化学品、油类、燃料渗漏处

F.包含PCB的电器设备处

点击查看答案

第8题

下列情况中,注册会计师应当较少利用内部审计工作,而更多执行审计工作的有()。

A.内部审计人员缺乏足够的胜任能力

B.评价收集的审计证据时涉及较多的判断

C.当评估的认定层次重大错报风险较高,需要对识别出的特别风险予以特殊考虑

D.内部审计在被审计单位中的地位以及相关政策和程序不足以支持内部审计人员的客观性

点击查看答案

第9题

公共政策评估所依据的事实标准主要有政策效益标准、政策影响标准和政策效率标准()
点击查看答案

第10题

下列关于注册会计师利用内部审计工作的说法中,错误的是()。

A.如果评估的认定层次重大错报风险较高,则应当计划较少利用内部审计工作

B.如果内部审计人员缺乏足够的胜任能力,则不得利用内部审计的工作

C.如果内部审计没有采用系统、规范化的方法,则不得利用内部审计的工作

D.如果被审计单位相关政策和程序不足以支持内部审计人员的客观性,则应当计划较少利用内部审计工作

点击查看答案

第11题

根据中国石油化工集团有限公司资本和金融企业风险管理办法的规定,下列在全面风险管理中关于企业职能定位的阐述,属于正确的有()。

A.企业是本单位风险管理的责任主体,负责建立制度体系和组织运行体系,全面落实风险管理工作,实现对风险的有效管控

B.企业业务部门负责在业务开展过程中持续识别、评估及应对风险,遵守并落实风险管理政策、制度,兼顾业务经营目标实现和相关风险管控,主动与风险管理职能部门沟通,并报告风险管理信息,承担风险管理的直接责任

C.企业风控及内控部门、法律合规部门、财务部门等风险管理部门,负责牵头制定风险管理政策、制度及标准,督促业务部门根据法律法规、监管规定、行业规范等合规经营,独立评估经营活动中的风险并发表意见

D.企业审计稽核、纪检监察部门,负责对各岗位风险及内控工作履职情况、廉洁从业情况进行审计和检查,并对全面风险管理流程的健全性、合理性和执行的有效性进行独立的监督评价

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝