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[单选题]

下面对有关预测性财务信息的假设获取证据比较恰当的做法是()。

A.对推测性假设应获取支持性证据

B.对最佳估计假设,注册会计师不需要获取支持性的证据

C.如果假设涉及事项最终可能有多种结果,注册会计师不需要获取支持性的证据

D.如果假设涉及事项最终结果只有两种,则只要该假设不存在明显不合理的情形,注册会计师就可以在不要求获取关于该假设的支持性证据的情况下出具审核报告

答案
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更多“下面对有关预测性财务信息的假设获取证据比较恰当的做法是()。”相关的问题

第1题

下列有关审计证据的表述中,不正确的是()。

A.审计工作中通常不涉及鉴定文件记录的真伪,但是应当考虑用作审计证据的信息的可靠性

B.注册会计师用观察、检查及函证、询问、重新计算和分析程序各方法均可获取与内部控制相关的审计证据

C.注册会计师自行获取的审计证据通常比被审计单位提供的证据可靠

D.在某些情况下,存货监盘是证实存货存在性认定的不可替代的审计程序,注册会计师在审计中不得以检查成本高或难以实施为由而不执行该程序

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第2题

下列有关审计证据的说法中,正确的有( )。
下列有关审计证据的说法中,正确的有()。

A.审计证据的相关性不受审计证据可靠性的影响

B.充分且适当的审计证据才是有证明力的

C.注册会计师通过获取更多的审计证据能够弥补其质量上的缺陷

D.注册会计师可以考虑获取审计证据的成本与所获取信息的有用性之间的关系

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第3题

关于审核证据的获取,说法正确的是()。

A.导致审核发现的审核证据应予记录

B.只有验证的信息方可作为审核证据

C.信息的获取方法包括:面谈、观察、文件审核

D.对过程之间的接口有关的信息不必收集

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第4题

函证是指注册会计师为了获取影响财务报表或相关披露认定的项目的信息,通过直接来自第三方对有关信息和现存状况的声明,获取和评价审计证据的过程。()
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第5题

下列有关注册会计师首次接受委托时就期初余额获取审计证据的说法中,错误的是()。

A.如果上期财务报表已经审计,可以通过查阅前任注册会计师的审计工作底稿获取有关期初余额的审计证据

B.对于流动资产,可以通过本期实施的审计程序获取有关期初余额的审计证据

C.对于非流动负债,可以通过检查形成期初余额的会计记录和其他信息获取审计证据

D.应当通过向第三方函证获取有关期初余额的审计证据

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第6题

下列有关审计证据的说法中,错误的是()。

A.审计证据可能包括以前审计中获取的信息

B.信息的缺乏本身不构成审计证据

C.审计证据可能包括被审计单位聘请的专家编制的信息

D.审计证据可能包括与管理层认定相矛盾的信息

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第7题

预测性财务信息的审核不属于注册会计师的审计业务。()A.正确B.错误

预测性财务信息的审核不属于注册会计师的审计业务。()

A.正确

B.错误

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第8题

下列情形中,注册会计师应当对被审计单位财务报表出具否定意见审计报告是()。

A.被审计单位管理层回绝向注册会计师出具管理层声明

B.错报单独或汇总起来对财务报表影响重大且具备广泛性

C.未能就影响被审计单位财务报表公允反映重大关联方交易事项获取充分恰当审计证据

D.在存在疑虑状况下,注册会计师不能就被审计单位持续经营假设合法性采用必要审计证据

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第9题

下列各项业务中,属于其他鉴证业务的有_______。

A.预测性财务信息审核

B.年度财务报表审计

C.财务报表审阅

D.对财务信息执行商定程序

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第10题

A注册会计师负责审计甲公司20×8年度财务报表。在确定审计证据的充分性和适当性时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。下列关于审计证据的说法中,错误的是()。

A.审计证据主要是在审计过程中通过实施审计程序获取的

B.在某些情况下,信息的缺乏(如管理层拒绝提供注册会计师要求的声明)本身也构成审计证据

C.审计证据不包括会计师事务所接受与保持客户时实施质量控制程序获取的信息

D.审计证据包括支持和佐证管理层认定的信息,也包括与这些认定相矛盾的信息

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第11题

下列有关审计证据的说法中,正确的是()。

A.审计证据包括会计师事务所接受与保持客户或业务时实施质量控制程序获取的信息

B.可靠的审计证据是高质量的审计证据

C.外部证据与内部证据矛盾时,注册会计师应当采用外部证据

D.内部控制薄弱时内部生成的审计证据是不可靠的

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